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转发《关于开展公款私存、私设“小金库”等违纪违规问题自查自纠的通知》
来源:37000gcom威尼斯 浏览人数: 发布时间:2022-03-03
公款私存、私设“小金库”等违纪违规问题为近年来多发性、易发性问题,被省委审计办、省审计厅列入《审计发现共性问题清单》,根据上级指示批示精神,对此类问题进行自查自纠,有则改之,无则防范,不断提升规范化管理水平。自查内容主要如下:
1.收入不入账或通过虚列物业费、车辆维修费、会议费支出等方式套取资金,转至账外,如会议费、培训费结余在宾馆饭店挂账用于其他消费等。
2.将单位收入存入个人账户、套取资金、私设“小金库”等违纪违规问题。
在自查过程如发现有以上问题,请立即纠正,并将纠正整改情况列入自查报告。
请各单位于3月8日前将自查整改情况形成书面报告,由单位负责人签字盖章后报审计处。报告内容包括:
1.自查情况:如有问题请列明具体问题,未发现问题的也请明确表明;
2.自纠情况:自查发现问题的整改情况(含具体举措、整改时间表等)。
联系人:何景辉,联系电话:86599103。
审 计 处
2022年3月2日